2.外来文件清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件; 13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 29.合格供方评定记录;以及对供货的业绩评价的材料; 30.合格供方评质量台帐,采购质量统计分析,是否完成质量目标;
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;